Faktúra č. DFB/19/0415

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0415
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena poškodeného odpadového potrubia
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 3 976,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.131/19
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť