Faktúra č. DFB/19/0401

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0401
  • Popis fakturovaného plnenia: BTS za 4.Q 2019
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: MZ z 18.12.2008
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť