Faktúra č. DFB/19/0398

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0398
  • Popis fakturovaného plnenia: šatňové lavice
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 860,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.156/19
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť