Faktúra č. DFB/19/0390

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0390
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava PO-Domica-Betliar-KE a späť - 3DAH
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 385,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.202/19
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť