Faktúra č. DFB/19/0385

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0385
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha plynu na byt 12/2019
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť