Faktúra č. DFB/19/0384

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0384
  • Popis fakturovaného plnenia: počítač 2 ks a notebook 3 ks
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 1 369,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č194/19
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť