Faktúra č. DFB/19/0369

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0369
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 11/2019 ŠK
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 1 093,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť