Faktúra č. DFB/19/0368

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0368
  • Popis fakturovaného plnenia: balíček podpory Cisco akadémie 2019
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť