Faktúra č. DFB/19/0366

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0366
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 306,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.185,19
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť