Faktúra č. DFB/19/0362

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0362
  • Popis fakturovaného plnenia: preplatok za VUC net
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: -86,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť