Faktúra č. DFB/19/0358

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0358
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky na TV
  • Dátum doručenia: 26.11.2019
  • Celková hodnota: 23,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť