Faktúra č. DFB/19/0339

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0339
  • Popis fakturovaného plnenia: sieťka okenná
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 150,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť