Faktúra č. DFB/19/0337

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0337
  • Popis fakturovaného plnenia: vytýčenie trasy podzemného káblového vedenia verej.osvetlenia
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 33,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť