Faktúra č. DFB/19/0335

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0335
  • Popis fakturovaného plnenia: kurz inštruktorov lyžovania pre 1.kvalifikačný stupeň
  • Dátum doručenia: 12.11.2019
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 167/19
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť