Faktúra č. DFB/19/0328

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0328
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 20.8.-31.10.2019 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 2 153,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť