Faktúra č. DFB/19/0324

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0324
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 10/2019 ŠK, rohože
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 433,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť