Faktúra č. DFB/19/0318

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0318
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 11/19
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 48,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 106/19
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť