Faktúra č. DFB/19/0318
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0318
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 11/19
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 48,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 106/19
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka: