Faktúra č. DFB/19/0317

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0317
  • Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora MAGMA HCM 3.Q 2019
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť