Faktúra č. DFB/19/0304

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0304
  • Popis fakturovaného plnenia: preškolenie podľa normy CSN 010391:2013
  • Dátum doručenia: 24.10.2019
  • Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť