Faktúra č. DFB/19/0303

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: pomôcky na súťaž Zenit
  • Dátum doručenia: 23.10.2019
  • Celková hodnota: 138,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.146/19
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť