Faktúra č. DFB/19/0300

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0300
  • Popis fakturovaného plnenia: hlasové a nehlasové služby 9/19
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 1,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: z 26.2.2014
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť