Faktúra č. DFB/19/0297

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0297
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 1 362,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.141/19
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť