Faktúra č. DFB/19/0293

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0293
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 38,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť