Faktúra č. DFB/19/0287

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0287
  • Popis fakturovaného plnenia: uverejnenie plošnej inzercie v Preš.večerníku 1.10.2019
  • Dátum doručenia: 11.10.2019
  • Celková hodnota: 134,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.135/19
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť