Faktúra č. DFB/19/0270

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0270
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 9/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 1 342,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť