Faktúra č. DFB/19/0254

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0254
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž verikálnych žalúzií
  • Dátum doručenia: 11.09.2019
  • Celková hodnota: 1 012,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.104/19
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť