Faktúra č. DFB/19/0250

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0250
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie eletriny 8/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: -265,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť