Faktúra č. DFB/19/0248

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0248
  • Popis fakturovaného plnenia: služba - vyjadrenie o existencií sietí SANET
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 12,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: žiadosti z 2.9.2019
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť