Faktúra č. DFB/19/0242

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0242
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 1 873,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 112/19
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112/19 Objednávame si u Vás záväzne elektromateriál. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 RLX COMPONENTS s.r.o. 31389457 1 873,18 € 30.08.2019 07.09.2019 Objednávka
Tlačiť