Faktúra č. DFB/19/0233

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - kábliky
  • Dátum doručenia: 05.09.2019
  • Celková hodnota: 62,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.111/19
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť