Faktúra č. DFB/19/0232

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0232
  • Popis fakturovaného plnenia: počítače 5 ks
  • Dátum doručenia: 05.09.2019
  • Celková hodnota: 3 376,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107/19
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/19 Objednávame si u Vás záväzne počítače V530 AiO 10US0005XS a V530 AiO 10UW0050MC SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Euroline computer s.r.o. 36395994 3 376,03 € 26.08.2019 04.09.2019 Objednávka
Tlačiť