Faktúra č. DFB/19/0231

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0231
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 24.7.-27.8.2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 364,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť