Faktúra č. DFB/19/0225

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0225
  • Popis fakturovaného plnenia: kávovar
  • Dátum doručenia: 26.08.2019
  • Celková hodnota: 24,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.099/19
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť