Faktúra č. DFB/19/0216

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0216
  • Popis fakturovaného plnenia: podložka pod matrac a pogumovaná plachta 117 ks na ŠI
  • Dátum doručenia: 20.08.2019
  • Celková hodnota: 2 451,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 089/19
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
089/19 Objednávame si u Vás záväzne nepremokavú plachtu a podložku pod matrac SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 L.C. MANAGER, s.r.o. 36482056 2 451,15 € 12.08.2019 21.08.2019 Objednávka
Tlačiť