Faktúra č. DFB/19/0211

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 9/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 15.08.2019
  • Celková hodnota: 1 160,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť