Faktúra č. DFB/19/0208

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0208
  • Popis fakturovaného plnenia: matrac JUPITER+zips 117 ks pre ŠI
  • Dátum doručenia: 15.08.2019
  • Celková hodnota: 9 383,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť