Faktúra č. DFB/19/0196

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0196
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 30.07.2019
  • Celková hodnota: 86,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť