Faktúra č. DFB/19/0187

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektrickej energie 8/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 16.07.2019
  • Celková hodnota: 1 570,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť