Faktúra č. DFB/19/0176

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0176
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 30.5.-27.6.2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 11.07.2019
  • Celková hodnota: 936,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť