Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0167
- Popis fakturovaného plnenia: strava 6/2019 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 980,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť