Faktúra č. DFB/19/0164

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 5/2019 ŠK+ŠI vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 19.06.2019
  • Celková hodnota: -228,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť