Faktúra č. DFB/19/0138

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál a výmena rohoží 5/2019
  • Dátum doručenia: 23.05.2019
  • Celková hodnota: 423,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť