Faktúra č. DFB/19/0127

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 5/2019
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 176,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť