Faktúra č. DFB/19/0125

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 26.3.-29.4.2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 09.05.2019
  • Celková hodnota: 1 003,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť