Faktúra č. DFB/19/0110

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 5/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 12.04.2019
  • Celková hodnota: 1 890,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť