Faktúra č. DFB/19/0109

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 3/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 12.04.2019
  • Celková hodnota: 28,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť