Faktúra č. DFB/19/0106

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb PO-Jonkoping (Švédsko) a späť v dňoch 30.3.-6.4.2019 - 3DAH
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť