Faktúra č. DFB/19/0103

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: kontajner pod tlačiareň - CZV
  • Dátum doručenia: 10.04.2019
  • Celková hodnota: 159,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť