Faktúra č. DFB/19/0087

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0087
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 3/2019
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 1 108,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť