Faktúra č. DFB/19/0080

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0080
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim
  • Dátum doručenia: 22.03.2019
  • Celková hodnota: 39,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/19
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/19 Objednávame si u Vás záväzne: Pramenitú vodu Savior a plastové poháre SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 224,40 € 08.01.2019 17.01.2019 Objednávka
Tlačiť